Налоговые последствия различных видов договоров: поставки, аренды, возмездного оказания услуг

12 Декабря 2018

Семинар налоговые последствия договоров проводится В форме Мастер-класса (не более  20 участников)

С 3 сентября 2018 года в часть первую Налогового кодекса РФ внесены изменения, касающиеся, в частности, сроков проведения камеральной проверки по НДС, порядка представления истребуемых налоговыми органами документов, а также проведения дополнительных мероприятий налогового контроля. (от 03.08.2018 № 302-ФЗ).

Горячий пример: правильное указание цены в договоре с  НДС


1. НК РФ и объект налогообложения
- реализация товаров;
- выполнение работ;
- оказание услуг;
- передача имущественных прав.
2. Признаки, позволяющие отличить работу от услуги.
3. Что представляют собой "чистые" услуги в контексте НК РФ?
4. Существенные условия договора.
5. Предмет договора.
6. Стоимость услуг (работ) - обязательное условие. Обязанность сторон предусмотреть в договоре точную стоимость услуг  (работ).
  Как  определить Срок для того, чтобы реализовать право на вычет "авансового" НДС, уплаченного по расторгнутому в дальнейшем договору поставки товара?
Авансовые и отгрузочные счета-фактуры. Как учитывать возмещение расходов исполнителя, которые включены в цену договора возмездного оказания услуг
7. Обязанность сторон прописывать в договоре начальный и конечный сроки выполнения работ, оказания услуги.
 Является ли дата подписания договора моментом его заключения?
8.  Существенное условие - конфиденциальность информации. (ФЗ № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации).
9. Соблюдение письменной формы договора - помощь в отстаивании своих интересов в суде и налоговых органах.
 Что такое счет-договор и в каких случаях он применяется?
10. Необходимая осмотрительность в выборе контрагента. Необоснованная налоговая выгода. Каковы последствия получения необоснованной налоговой выгоды. Комментарий по изменениям в связи с вступлением в силу ст. 54.1 НК РФ
 Новые требования ст. 252 НК РФ к документированию расходов.
 Как в 2019 году защититься от обвинений в неосмотрительности, работе с фирмами-однодневками, которые выдвигают ИФНС на основании «неверно» оформленных документов. Арбитражная практика.
11. Влияние особенностей договора на порядок налогообложения сторон в сделке.
Принципиальное отличие агентского договора от договора возмездного оказания услуг. Посредническая деятельность.
 Средства на исполнение поручения в агентском договоре.
Договор транспортной экспедиции.
12. Оформление первичных документов. Акты выполненных работ (оказанных услуг). Отчет агента. Особенности составления и представления для правильного и своевременного исчисления и уплаты налогов.
 В течение какого срока действует счет на оплату?
Унифицированные формы документов. Дата на документе. Документы на бланках строгой отчетности (БСО) - новшества, типичные ошибки и их налоговые последствия. БСО или кассовый чек.
13. Оформление счетов-фактур (в том числе агентом). Как выставляют и регистрируют счета-фактуры стороны посреднических договоров (агентского и комиссии)
 Как учитывать бонусы по договору поставки при расчете налога на прибыль
14. Книги покупок и продаж.
Об особенностях расчета пропорции для распределения "входного" НДС
По какой формуле рассчитывают пропорцию?
15. Налоговые проверки и документы. Что именно могут потребовать инспекторы, проверяя договоры с участием посредников. 
ФНС назвала нюансы проведения налоговых проверок.

Сердюк Марина Матвеевна - к.э.н., доцент, аудитор, опыт работы 28 лет, бухгалтерский и налоговый учет, налогообложение

Время проведения 10.30-15.00

Место проведения: м. Кузнецкий мост, Театральная, Охотный ряд, Трубная, Площадь Революции, ул. Петровские линии,  д. 2, отель"Будапешт" указатель зала "Семинар налоговые последствия договоров"

Стоимость: 9900 руб.

РЕГИСТРАЦИЯ

Отправить программу другу