Семинар Как избежать налоговой проверки и «побуждения к самостоятельному пересмотру налоговых обязательств», уменьшать НДС без «налоговых разрывов» и не привлекать внимания налоговиков

21 Января 2020

Консультационный семинар оптимизация налогообложения
(Встреча с Экспертом)

1. Новая стратегия ФНС РФ, Росфинмониторинга, ЦБ РФ и правоохранительных органов: «налоговый беспредел» в интересах бюджета.

2. Налоговые разрывы и их автоматическое выявление в рамках АСК НДС-2 и ППА-Отбор. «Полуавтоматическое» выявление по ним выгодоприобретателей. Как налогоплательщики пытаются безуспешно «обмануть» АСК НДС-2 и другую «Биг Дату» от ФНС (сомнительная задолженность, «кающийся директор», «недоимщик-банкрот», компании-нерезиденты).

3. Альтернатива серым схемам, дающая тот же результат, но без однодневок. Принципиальная невозможность экономии НДС белыми схемами и случаи, когда это все же возможно. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):

  • перевод всех или части оборотов на спецрежимников при наличии покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС по любой причине: их выявление, мотивация или создание;
  • манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание безНДСных доходов). «Биржа белого НДС».

4. Способы и условия переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговые субъекты: затратные механизмы, трансфертное ценообразование и простое товарищество. Низконалоговые субъекты:

  • спецрежимники, в т.ч. из «низконалоговых» регионов;
  • компании-нерезиденты;
  • ИП на общей системе;
  • физлица в разовых сделках;
  • «инвалидные» структуры;
  • налогоплательщики, имеющие убытки и переплату НДС.

Затратные механизмы:

  • нефиктивные услуги, работы;
  • выплата процентов по долговым обязательствам. Включение процентов в расходы в любом разумном размере;
  • платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т.ч. лицензионные и франчайзинговые;
  • плата за залог или поручительство, делькредере;
  • штрафные санкции, возмещение ущерба, убытков и потерь;
  • платежи за увеличенный срок и объем гарантийных обязательств.

Кузьминых Артем Евгеньевич – Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P),
консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель Центра налогового
администрирования и финансового управления АНХ и ГС при Правительстве РФ. Автор десятков статей по
налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов – компании сферы производства,
оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических
семинаров по налоговому планированию.

Время проведения 10.00 до 17.00

Место проведения: ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»),  указатель зала "семинар оптимизация налогообложения"



Стоимость участия:
12000 руб.

РЕГИСТРАЦИЯ


Отправить программу другу