Авторский Семинар Затраты организации. Оптимизация налогов и расходов: как законно сэкономить на налогах. Анализ судебной практики

04 Октября 2019

Консультационный семинар оптимизация налогов (не более 15 слушателей)

1. Практика применения ст. 54.1 НК «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов», устанавливает пределы прав налогоплательщиков на оптимизацию налогов.

Что считать обоснованной и необоснованной налоговой выгодой.

Четкая граница между законной оптимизацией и уклонением от налогов.

2. Законные требования к затратам организации.

Документальное подтверждение расходов и их экономическая обоснованность.

Разумные экономические расходы и когда их целесообразность подвергают сомнению налоговые органы.

Можно ли учесть при исчислении налога на прибыль затраты, по которым не получено дохода.

Арбитражная практика о составе затрат организации.

На что обратить внимание, чтобы избежать споров с контролирующими органами.

3. Cостав затрат на производство продукции, работ, услуг: особенности разделения.

Распределение расходов на прямые и косвенные. Как убедить налоговиков, что расход является косвенным. Положения учетной политики для подтверждение расходов.

Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки. Могут ли признать резервы в налоговом учете искусственно завышением расходов.

4. Какие формулировки в договоре могут помочь сэкономить на налогах.

Договор с особым переходом права собственности. Затраты по договорам подряда – как подтвердить обоснованность расходов. Прощение долга – как учесть в расходах.

5. Повседневные расходы, которые инспекторы считают чрезмерными. Расходы на ремонт и модернизацию – определяем с учетом судебной практики. Модернизируем ОС с нулевой стоимостью – рассчитаем выгодные расходы. Амортизационная премия и срок полезного использования ОС – судебная практика в пользу бюджета. Движимое и недвижимое имущество. Новации 2019г. по исчислению налога на имущество.

6. Выплаты сотрудникам. Договоры с самозанятыми: преимущества и недостатки. Вознаграждение из нераспределенной прибыли или признаем в расходах. Путевки для сотрудников и подарки к праздникам.

7. Расходы на ГСМ

Новые нормативы Минтранса, путевые листы, мойка и парковка автомобиля, медосмотр водителей, в т.ч. предрейсовый и послерейсовый. Заправка в выходной день и по окончании рабочей смены – как признать затраты. Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях. Как подтвердить обоснованность таких затрат.

8. Расходы на командировки

Трудовые и налоговые аспекты законодательства при направлении работников в командировки и возмещении расходов. Когда задержка работника в командировке может стать его доходом. Утрата командировочных документов. Завтрак в гостинице. Расходы на проезд в командировку на собственном и арендованном автомобиле. Особенности учета расходов по загранкомандировкам.

9. Расходы на подготовку и переподготовку, обучение кадров.

Как организации законно сэкономить на зарплатных налогах и взносах. Получение второго высшего образования за счет организации, заграничное обучение.

10. Представительские расходы. Комплект документов по оформлению, что нельзя включать в представительские расходы. Может ли корпоративная встреча учитываться в представительских расходах. К директору зашли партнеры и др. уважаемые посетители – за чей счет чай и кофе?

11. Рекламные расходы. Что понимать под рекламными расходами - разъяснения ФАС. Сувенирная продукция с символикой фирмы, каталоги и брошюры, рекламная раздача призов и подарков - как учесть в затратах. НДС и НДФЛ по рекламным расходам.

Смирнова Татьяна Степановна
  - к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, налоговый консультант. Стаж работы в налоговых органах более 10 лет.

Время проведения:  10.30-15.00
РЕГИСТРАЦИЯ 10.15-10.30

Место проведения семинар оптимизация налогов: м. Кузнецкий мост, Охотный ряд, Театральная, Трубная, Площадь Революции,
 ул. Петровские линии, д. 2/18 , отель "Будапешт"

Стоимость: 10500 руб.

РЕГИСТРАЦИЯ

Отправить программу другу