Авторский Семинар Налоговые проверки: порядок проведения в 2018 году. Способы защиты организации и её должностных лиц

28 Августа 2018

Семинар Налоговые проверки проводиться В Форме Мастер-класса - (не более 20 участников)

1. Налоговый контроль сегодня и завтра:  чего ожидать в 2018 году
Новое о налоговом контроле: как на практике налоговые органы будут применять новую статью НК 54.1. о схемах и однодневках. Методические рекомендации следственного комитета и ФНС по доказыванию умышленных действий налогоплательщика в неуплате налогов. Зарплатные комиссии: кого будут вызывать и что отвечать. Когда с компании могут взыскать чужой долг по налогам. Что отвечать директору на допросе. 

2. Проверки декларации по НДС
 Автоматическая система контроля за уплатой НДС опять совершенствуется: что ждать налогоплательщикам. Камеральная проверка на возмещение НДС сокращена до двух месяцев – и кому же повезло? Налоговый контроль . Как налоговые органы разоблачают схемы необоснованного возмещения НДС. 

3. Проверки по страховым взносам
За неуплату страховых взносов – уголовная ответственность: кто попадает и за что. Основные направления налоговой политики РФ на 2018–2020 гг. – вывод бизнеса из тени! Судебные решения по налоговым спорам (КС РФ, ВС РФ), которыми обязаны руководствоваться налоговые инспекторы.

4.  Поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за работу с фирмами, созданными через подставных лиц

5. Противодействие незаконным финансовым операциям: чего следует остерегаться
Противодействие незаконным финансовым операциям.
Какие операции компании с денежными средствами вызывают подозрения у банковских работников. Как не попасть в черный список ЦБ. Новые Методические рекомендации Банка России по контролю за подозрительными операциями. Сотрудничество банков с Федеральной службой финансового мониторинга.

6. Проверка: от назначения до вынесения решения.
Регламент проведения налоговой проверки (важные нюансы)
Проверим налоговую нагрузку и рентабельность компании. 
Процедуры проверки (допрос, экспертиза, осмотр территории и помещений, выемка): что важно знать и что отвечать директору на допросе. Новые пояснения, которые инспекторы требуют на камеральных проверках. Зачем налоговой нужно штатное расписание при проверке НДС? На какие требования инспекции можно не отвечать и что будет налогоплательщику, если не представить документы на контрагентов? Могут ли налоговые органы при проверке проверить информацию на компьютере бухгалтера? Что такое «должная осмотрительность» в понимании налоговиков и как ее проявить с наименьшими затратами. Чего не могут требовать инспекторы на камеральной и выездной проверке.

7. Встречная проверка: новые особенности проведения, сложные и спорные ситуации
Какие документы и пояснения по цепочке контрагентов необходимо представлять в налоговые органы. Замена встречной проверки использованием информации из базы данных: как действовать налогоплательщику. Меры ответственности за нарушение требований налоговых органов при встречной проверке. Оформление результатов проверки: права и возможности налогоплательщика.

8. Ответственность за налоговые правонарушения и преступления, выявляемые по результатам проверки
Виды ответственности организаций и должностных лиц. Порядок привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Сроки давности по налоговым правонарушениям. Вынесение решения о применении финансовых санкций в отношении нарушителя. Квалификация налогового преступления по УК РФ. Уголовная ответственность должностных лиц. Сколько главных бухгалтеров посадили за последние 3 года и как избежать наказания. 

9. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, налоговый консультант. Стаж работы в налоговых органах более 10 лет.

Время проведения  10.30 - 15.00

Место проведения: м. Кузнецкий мост, Трубная, Охотный ряд, Театральная, ул. Неглинная, д. 17, отель «Петр 1»
Табличка с указанием зала " Семинар налоговые проверки "


Стоимость: 10500 руб.

РЕГИСТРАЦИЯ

Отправить программу другу